DESCRIZIONE FUNZIONALITA'

Il Decreto Legge numero 193/2016 ha introdotto nuovi adempimenti fiscali quali:

   
La comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA-spesometro
Per questo adempimento verrà rilasciata prossimamente in Ugov un'apposita funzionalità.

La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche

E' stato introdotto, a decorrere dall '01.01.2017, l'obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni commerciali periodiche IVA.  

La comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

Gli Atenei in quanto soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche Iva con cadenza mensile sono tenuti all'adempimento. Questa comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi è unica, anche se si esercitano contemporaneamente più attività gestite con contabilità separate, ed è dovuta anche nel caso di eccedenza a credito.

A seguito dell'introduzione della comunicazione IVA in U-GOV vengono modificate le seguenti funzioni:

In U-GOV è stata rilascia la funzione Comunicazione IVA. Per usare questa la funzione occorre inserire il contesto e poi valorizzare i parametri di input:


Creazione comunicazione trimestrale provvisoria

Per creare una "liquidazione provvisoria" è sufficiente premere STAMPA XLS il sistema produce un file con i dati indicati dalla norma. Il sistema blocca se non state effettuate le liquidazioni IVA periodiche dei mesi relativi al trimestre di riferimento.

Nel file excel il sistema crea tanti dettagli di comunicazione quante sono le testate di liquidazione.

 

MeseObbligatorio se il parametro PERIODO_IVA è Mensile. Il sistema pone il mese della testata di liquidazione.
TrimestreObbligatorio se il parametro PERIODO_IVA è Trimestrale. Il sistema pone il Trimestre della testata di liquidazione
Totale operazioni attive

Somma degli imponibili delle sole operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con data registrazione nel mese (o trimestre) di riferimento, rilevanti agli effetti dell'IVA. Il sistema recupera il dato dalle scritture IVA. Sono dunque escluse le autofatture (reverse e split) e i dettagli che hanno codici iva: 

I345 Operazione non rilevante (com.le);

I352 Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (com.le);

 I368 Non soggetta art.26 DPR 633/72 nota credito oltre l`anno (com.le);

I371 Non rilevante art. 8 Comma 35 Legge 67/1988 prestito o distacco di personale;

I390 Non imponibile art.5 Legge 358/77 (com.le);

I421 Operazione non rilevante (com.le intraue);

I614 Operazione non rilevante (com.le extraue).

Totale operazioni passive

Somma degli imponibili delle sole operazioni di acquisto di beni e servizi (interni, intracomunitari ed importazioni) con data registrazione nel mese (o trimestre) di riferimento. Il sistema recupera il dato dalle scritture IVA.

Sono dunque incluse anche le fatture promiscue. In particolare per le fatture promiscue con righe istituzionali e commerciali sono  considerati solo i dettagli commerciali. Per le fatture promiscue con righe promiscue sono inclusi i dettagli promiscui

Iva esigibileObbligatorio, il sistema espone la somma dei campi iva a debito del periodo presente nelle liquidazione estratte.
Iva detrattaObbligatorio, il sistema espone la somma dei campi iva a credito del periodo presente nelle liquidazione estratte.
Iva dovutaIVA Esigibile – IVA Detratta è > 0 il sistema pone Esigibile – IVA Detratta. 
Iva a credito

IVA Esigibile – IVA Detratta è < 0 il sistema pone il valore assoluto di Esigibile – IVA Detratta. 

Credito Periodo Precedente Differenza tra il valore del campo IVA a credito della comunicazione del periodo precedente e il campo Credito Anno Precedente Netto della comunicazione del periodo precedente.
Credito Anno Precedente Il sistema considera solo i valori < 0 e pone il valore assoluto dell’importo del campo iva in integrazione della liquidazione.
Credito anno precedente non ancora scontatoValore del campo credito anno precedente netto della comunicazione del periodo precedente; se questa comunicazione non esiste il sistema blocca.
Credito derivante dall’esercizio precedenteSe mese uguale a 1 o trimestre uguale a 1: il sistema individua la comunicazione del mese precedente o del trimestre precedente e pone l’ammontare dell’iva a credito del periodo. 

 

Creazione comunicazione trimestrale definitiva

Per generare una "comunicazione definitiva" selezionare Tipo Operazione Definitiva, il periodo, Codice Fiscale Dichiarante e Tipo Carica.

Il sistema visualizza nella parte bassa del pannello le comunicazioni già salvate in definitivo.

Per salvare una nuova comunicazione premere Salva, il sistema verifica che le liquidazioni IVA periodiche siano state salvate in definitivo.

Il sistema genera un file XML denominato con una stringa del tipo IT12345678901_LI_00001.xml

che è la concatenazione di Codice Paese ( fisso IT) + codice fiscale contribuente + valore fisso “LI” + progressivo univoco per ciascun file in una stringa alfanumerica di 5 caratteri.

Per completare l'operazione premere SCARICA FILE XML. Successivamente recupera il file XML per inoltrarlo manualmente all'Agenzia delle Entrate. Prossime evoluzioni di U-GOV permetteranno l'inoltro in automatico del file tramite web service.

 

Esempio di file XML prodotto

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cm="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common" xmlns:sc="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common" xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                        <iv:Intestazione>
                                               <iv:CodiceFornitura>IVP17</iv:CodiceFornitura>
                        </iv:Intestazione>
                        <iv:Comunicazione identificativo="00001">
                                               <iv:Frontespizio>
                                                                       <iv:CodiceFiscale>80088230018</iv:CodiceFiscale>
                                                                       <iv:AnnoImposta>2016</iv:AnnoImposta>
                                                                       <iv:PartitaIVA>02099550010</iv:PartitaIVA>
                                                                       <iv:CFDichiarante>VCCNRC73L01A994U</iv:CFDichiarante>
                                                                       <iv:CodiceCaricaDichiarante>4</iv:CodiceCaricaDichiarante>
                                                                       <iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione>
                                               </iv:Frontespizio>
                                               <iv:DatiContabili>
                                                                       <iv:Modulo>
                                                                                              <iv:Mese>1</iv:Mese>
                                                                                              <iv:TotaleOperazioniAttive>870004,59</iv:TotaleOperazioniAttive>
                                                                                              <iv:TotaleOperazioniPassive>79972,61</iv:TotaleOperazioniPassive>
                                                                                              <iv:IvaEsigibile>94900,27</iv:IvaEsigibile>
                                                                                              <iv:IvaDetratta>20419,41</iv:IvaDetratta>
                                                                                              <iv:IvaDovuta>74480,86</iv:IvaDovuta>
                                                                                              <iv:IvaCredito>0,00</iv:IvaCredito>
                                                                                               <iv:CreditoPeriodoPrecedente>0,00</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
                                                                                              <iv:CreditoAnnoPrecedente>0,00</iv:CreditoAnnoPrecedente>
                                                                                              <iv:Acconto>0,00</iv:Acconto>
                                                                                              <iv:ImportoDaVersare>74480,86</iv:ImportoDaVersare>
                                                                                              <iv:ImportoACredito>0,00</iv:ImportoACredito>
                                                                       </iv:Modulo>
                                                                       <iv:Modulo>
                                                                                              <iv:Mese>2</iv:Mese>
                                                                                              <iv:TotaleOperazioniAttive>1202905,76</iv:TotaleOperazioniAttive>
                                                                                              <iv:TotaleOperazioniPassive>199564,47</iv:TotaleOperazioniPassive>
                                                                                              <iv:IvaEsigibile>179466,14</iv:IvaEsigibile>
                                                                                              <iv:IvaDetratta>52356,49</iv:IvaDetratta>
                                                                                              <iv:IvaDovuta>127109,65</iv:IvaDovuta>
                                                                                              <iv:IvaCredito>0,00</iv:IvaCredito>
                                                                                              <iv:CreditoPeriodoPrecedente>0,00</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
                                                                                              <iv:CreditoAnnoPrecedente>0,00</iv:CreditoAnnoPrecedente>
                                                                                              <iv:Acconto>0,00</iv:Acconto>
                                                                                              <iv:ImportoDaVersare>127109,65</iv:ImportoDaVersare>
                                                                                              <iv:ImportoACredito>0,00</iv:ImportoACredito>
                                                                       </iv:Modulo>
                                                                       <iv:Modulo>
                                                                                              <iv:Mese>3</iv:Mese>
                                                                                              <iv:TotaleOperazioniAttive>926705,31</iv:TotaleOperazioniAttive>
                                                                                              <iv:TotaleOperazioniPassive>234645,08</iv:TotaleOperazioniPassive>
                                                                                              <iv:IvaEsigibile>142503,16</iv:IvaEsigibile>
                                                                                              <iv:IvaDetratta>24314,19</iv:IvaDetratta>
                                                                                              <iv:IvaDovuta>118188,97</iv:IvaDovuta>
                                                                                              <iv:IvaCredito>0,00</iv:IvaCredito>
                                                                                              <iv:CreditoPeriodoPrecedente>0,00</iv:CreditoPeriodoPrecedente>
                                                                                              <iv:CreditoAnnoPrecedente>0,00</iv:CreditoAnnoPrecedente>
                                                                                              <iv:Acconto>0,00</iv:Acconto>
                                                                                              <iv:ImportoDaVersare>118188,97</iv:ImportoDaVersare>
                                                                                              <iv:ImportoACredito>0,00</iv:ImportoACredito>
                                                                       </iv:Modulo>
                                               </iv:DatiContabili>
                        </iv:Comunicazione>
</iv:Fornitura>


LAYOUT DI STAMPA

 

DIRITTI

CO05ZELCFS_READ Comunicazioni Iva

 

ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO

17.05.00