Data di rilascio

29/11/2013

Descrizione

- API per integrazione con Titulus (lettura e associazione)
- Interventi per modularizzazione
- Nuova interfaccia monitor trasmissioni

Anomalie risolte

AUTORIZZAZIONE INCARICO

GESTIONE AUTORIZZAZIONE INCARICO
  • GS-58264
    Nella stampa dell'autorizzazione incarico in alto è stata aggiunta la dicitura AUTORIZZAZIONE INCARICO, per individuare più facilmente il tipo di stampa prodotta.

Configurazione Standard

Ciclo Compensi
  • GS-53719
    Nella stampa elenco compensi sono state apportate le seguenti modifiche:
    1- sono state tolte le colonne 'Numero Dg' e 'data DG', che si riferivano al numero e la data di protocollo esterno
    2-la colonna 'Importo' è stata rinominata in 'Importo lordo perc.'
    3- in fondo dopo la colonna 'importo lordo perc.' sono state aggiunte le colonne: 'Costo totale' e 'Netto'.

Documento Gestionale (Generale)

Documento gestionale (generico)
  • GS-57452
    Corretta anomalia nella visualizzazione del paginatore delle righe nella finestra di dettaglio DG.

Estensione Anticipo Missione

Estensione Anticipo
  • GS-57643
    E' stato corretto l'errore per cui se si cancellava un rimborso anticipo, creato col crea e associa dall'anticipo (quindi non associato a missione), l'anticipo di missione restava in stato chiuso, invece di tornare in stato pagato.
  • GS-57755
    Nella stampa dell'anticipo in alto è stata aggiunta la dicitura ANTICIPO MISSIONE, per individuare più facilmente il tipo di stampa prodotta.

Estensioni Compenso

Estensione Compenso
  • GS-54669
    E' stato modificato lo stato dei compensi che sono stati pubblicati tramite l'apposita funzione. Lo stato è stato modificato da 'Pubblicato' a 'Cedolino Pubblicato' .
  • GS-57895
    E' stata modificata l'FSM di calcolo del compenso per garantire due esigenze:
    1- avere la certezza che in caso di ricalcolo di compenso che non vada a buon fine vengano svuotate le tabelle che contengono le voci calcolate sia in Ugov che in CSA
    2- produrre comunque le voci calcolate nei compensi da contratto anche quando il sistema non è in grado di creare in automatico le estendioni contabili coge e coan e il liquidato in CSA.
    Per la prima esigenza ora quando si deve ricalcolare un compenso si dovrà prima eseguire l'operazione ripristina in calcolo che svuoterà i pannelli voce calcolata, coge e coan
    Per la seconda esigenza le operazioni di calcolo sono state sdoppiate in: 'Calcola e crea estensioni CO' proposta di default dal sistema e 'Calcola compenso' da utilizzare nel caso il calcolo con estensioni co sia andato in errore e il sistema non abbia prodotto nemmeno le voci calcolate.
  • GS-57937
    E' stato risolto l'errore che non permetteva di cancellare i compensi a professionisti se questi erano stati creati da più rate appartenenti a contratti diversi
  • GS-58101
    Nella funzione 'cre e associa' per creare il compenso dal contratto al personale, il sistema recupererà solo i contratti le cui rate abbiano le estensioni COAN avvalorate

Estensioni Contratto

Estensione Contratto
  • GS-56221
    E' stata prevista la possibilità di interrompere un contratto in stato sospeso, alla data di sospensione
  • GS-56966
    Nel caso si voglia indicare nella banca dati MIUR (BDM), che un contratto è in tutto o in parte finanziato da enti esterni, nel contratto al personale è necessario valorizzare il pannello enti finanziatori.
    In tale tab deve essere compilato l'ente/i che finanziata il contratto (deve essere presente in rubrica Ugov) e la percentuale di finanziamento.
    Valorizzando il pannello enti finanziatori, al salvataggio il sistema inserirà nel pannello trattamento economico la voce 14097: Attribuzione compensi u-gov BDM enti, che permetterà appunto il passaggio della corretta informazione per la BDM.
    Nel caso si indich
    Nel caso nel contratto a personale si specifichi uno o più enti finano più enti finanziatori esterni, il sistema inserirà la voce 14097 con percentuale pari alla somma delle percentuali specificate negli enti finanziatori.
  • GS-57605
    Sono stati risolti i problemi che si avevano duplicando un contratto al personale. Ora non è più necessario calcolare la rate se il ruolo è diverso da CC, né sono più presenti righe vuote nel trattamento economico o nel pannello rate
  • GS-57751
    Nel caso si crei un contratto al personale ad un dipendente ora, al completamento del contratto, il sistema calcola automaticamente la stima costi contratto, come avviene per le altre tipologie di soggetti.
  • GS-57752
    Nella stampa elenco contratti con rate da liquidare, ora nei campi date inizio e fine delle singole rate il sistema riporta correttamente la data inizio e fine delle rate e non la data inizio e fine del contratto
  • GS-57753
    Nella stampa elenco contratti con dati per anagrafe prestazione è stato corretto l'errore per cui il sistema nella colonna UO origine riportava l'IDAB, invece del codice UO.
  • GS-57779
    E' stato sistemato il messaggio di errore nel caso di provi a completare un contratto commerciale a PR in cui ci si è dimenticati di valorizzare l'estensione IVA. Ora compare il messaggio 'Valorizzare estensione IVA'.
  • GS-57848
    La stampa INAIL percipiente presente nelle stampe elenco del contratto al personale è stata aggiornata per tener conto anche dell'eventuale INAIL calcolata negli incarichi a CC
  • GS-57849
    E' stata modifica la stampa INAIL percipiente, nella prima colonna (PAT) ora vengono indicati concatenati anche contro codice e rischio oltre alla posizione assicurativa

Estensioni Missione

Estensione Missione
  • GS-58023
    Nella stampa dettaglio spese il costo complessivo dell'ente ora riporta correttamente la somma tra l'importo degli oneri a carico dell'ente e il totale delle voci compenso

INCARICO

GESTIONE INCARICO
  • GS-58265
    Nella stampa dell'incarico in alto è stata aggiunta la dicitura INCARICO, per individuare più facilmente il tipo di stampa prodotta.

PRECONTRATTO AL PERSONALE

PRECONTRATTO AL PERSONALE
  • GS-57649
    Nella stampa del precontratto al personale è stato risolto l'errore per cui nella parte relativa al Dettaglio venivano mostrate anche le righe cancellate
  • GS-57754
    Nella stampa del precontratto in alto è stata aggiunta la dicitura PRECONTRATTO A PERSONALE, per individuare più facilmente il tipo di stampa prodotta.

Strutture di frontiera

Strutture di frontiera
  • GS-58055
    Corretta anomalia nell'import da csa relativa al reperimento delle coordinate di pagamento per Stipendi Negativi intestati a diversi
  • GS-58598
    Corretta gestione in concorrenza di trasmissioni relative ad una stessa istanza di documento gestionale (stesso id_dg) in modo che non vengano elaborate in parallelo su nodi diversi.

Migliorie

AUTORIZZAZIONE INCARICO

GESTIONE AUTORIZZAZIONE INCARICO
  • GS-57438
    Nell'autorizzazione incarico, è stato aggiunto un controllo bloccante, se si prova a salvare il documento senza aver valorizzato il campo tipo attività. In questo caso comparirà il messaggio di errore: 'Valorizzare il campo tipo attività'

Configurazione Standard

Ciclo Missioni
  • GS-57357
    Nella stampa missione, nella sezione relativa ai dati del documento è stato aggiunto il campo Metodo pagamento, che verrà valorizzato con: Ordinario, oppure Fondo economale a secondo del metodo di pagamento scelto nel pannello percipiente della missione.
  • GS-57679
    Nella stampa della missione e nella stampa dettaglio spese è stato corretto l'errore per cui la voce di recupero anticipo veniva mostrata anche nella sezione relativa ai contributi e ritenute a carico del percipiente

Estensioni Compenso

Estensione Compenso
  • GS-57245
    Nella funzione di archiviazione dei cedolini tra le condizioni di ricerca è stata aggiunta la data di validazione, permettendo di poterla ricercare all'interno di un periodo valorizzando i campi data inizio - data fine.
  • GS-58390
    Nella stampa massiva dei compensi è stata aggiunta la possibilità di scegliere la tipolgoia di stampa da lanciare: 'Stampa compenso', o 'Stampa cedolino con montanti'.
    Nella funzione stampa massiva accanto all'id processo è stata aggiunta una tendina in cui l'operatore sceglierà il tipo di stampa da produrre massivamente, prima di recuperare i documenti e lanciare la stampa.

Estensioni Contratto

Estensione Contratto
  • GS-54354
    Nella stampa del contratto sono state apportate le seguenti modifiche:
    - nella parte 'dati del documento' è stato ridotto il carattere della descrizione del campo progetto in modo che possa starci un pezzo più lungo
    - nella parte relativa ai 'dati del percipiente' se il soggetto è residente estero lo stato estero ora compare una volta solo
    -nei dati relativi 'al percipiente' vengono riconosciuti i caratteri speciali accentati.
    - nella parte relativa ai dati contabilità analitica sono state sistemate le colonne che non era correttamente valorizzate
  • GS-54835
    E' stato aggiunto un controllo bloccante al salvataggio del contratto al personale, nel caso nel pannello contratto nel campo 'Altra copertura previdenziale' si sia selezionato il codice 201: 'Dipendenti da Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato', e non sia stato valorizzato il campo 'Ente appartenenza'.
  • GS-56636
    Nella stampa del contratto, nella griglia delle rate, dopo il costo totale è stata aggiunta una colonna che riporta l'ID del compenso collegato, per le rate che sono già associate a compenso.
  • GS-56960
    E' stata prevista una nuova tipologia di variazione contratto 'Interruzione forzata'.
    Si dovrà utilizzare questa funzione nei casi in cui le normali operazioni di variazione contratto (interruzione, sospensione) non si riescano ad eseguire, perché per motivi contabili, non è in alcun modo possibile cancellare le scritture coan anticipate collegate alle rate del contratto non associate a compenso e che sarebbero interessate alla modifica.
    Se si esegue l'operazione 'interruzione forzata', non viene richiesto alcun dato all'operatore. Il sistema considera come data interruzione la data fine dell'ultima rata associata a compenso.
    Ne deriva che tale operazione vada eseguita quando non è più possibile liquidare le rate rimanenti di un contratto.
    Nello specifico, eseguendo l'operazione 'Interruzione forzata', il sistema:
    1- sostituirà nel pannello 'Contratto' la dati fine del contratto con la data fine dell'ultima rata associata a compenso;
    2- modificherà il numero delle rate e l'importo del contratto coerentemente con il totale delle rate associate a compenso
    3- il pannello delle rate rimarrà immutato perché le rate non sono modificabili essendo associate alla scrittura anticipata COAN. In questi casi ci sarà quindi un disallineamento tra i dati riportati nel pannello contratto e quelli presenti nel pannello rate.
    4- la carriera in CSA verrà chiusa alla data fine dell'ultima rata associata a compenso, in questo modo: conguaglio e adempimenti non conteggeranno dei giorni di carriera in più rispetto a quelli reali
    5- Il contratto non sarà più estratto nel crea e associa per la creazione dei compensi
    Nel caso l'interruzione forzata sia stata eseguita per impossibilità di modificare il contratto in essere e ci siano ancora delle somme da liquidare al percipiente, si dovrà creare un nuovo contratto per la parte rimanente da liquidare.
  • GS-57525
    Se si crea il contratto al personale da una riga di dettaglio del precontratto al personale ora il sistema presenta correttamente come obbligatori i dati dell'anagrafe delle prestazioni coerentemente al tipo contratto selezionato.
  • GS-57790
    E' stata predisposta una profonda riscrittura del DG contratto al personale, per migliorare le prestazioni, riducendo sia i tempi di salvataggio, che i tempi di passaggio da un pannello all'altro.
  • GS-58204
    Per la trasparenza nell'estensione elenco operatori invitati è stato aggiunto il campo codice fiscale estero sempre facoltativo.
  • GS-58388
    Nell'estensione elenco operatori sono stati aggiunti i campi:
    - 'codice raggruppamento' da valorizzare obbligatoriamente se si attiva il flag 'raggruppamento temporaneo di impresa RTI'.
    Tale codice raggruppamento permette di distinguere i singoli raggruppamenti nel caso ad una gara/appalto partecipino più raggruppamenti temporanei di impresa. Tale codice è un campo libero alfanumerico che deve essere valorizzato dall'operatore che inserisce le informazioni.
    - 'partita IVA estera' da valorizzare nel caso l'operatore invitato sia un soggetto che non risiede in Italia.

Estensioni Missione

Estensione Missione
  • GS-57101
    E' stata prevista la possibilità di creare due missioni allo stesso percipiente nello stesso periodo su due Unità Organizzative differenti. Questa possibilità è stata introdotta per gestire i casi in cui una stessa missione sia finanziata in parte da una Unità organizzativa e in parte da un'altra Unità organizzativa.
    Per evitare di dover togliere il controllo bloccante che non sia possibile inserire più missione in periodi a cavallo ad uno stesso percipiente, abbiamo deciso di gestire tale casistica utilizzando la funzione 'Missione a rettifica/integrazione'.
    Nelle missioni a integrazione/rettifica nel pannello intermedio in cui si sceglieva l'anno di creazione della missione a rettifca è quindi stato aggiunto il campo relativo all'UO in cui creare il DG. Il sistema proporrà l'UO presente nella missione di origine, da cui si crea la missione integrazione/rettifica, modificabile da parte dell'operatore.
    In questa situazione quindi, dopo che la prima Unità organizzativa, che finanzia la missione, avrà creato la missione per la sua parte con anche l'emissione dell'ordinativo di pagamento, potrà creare la missione a integrazione per l'altra unità organizzativa, che dovrà finanziare la parte rimanente della missione stessa.
  • GS-57896
    E' stata modificata l'FSM di calcolo del compenso per garantire due esigenze:
    1- avere la certezza che in caso di ricalcolo di compenso che non vada a buon fine vengano svuotate le tabelle che contengono le voci calcolate sia in Ugov che in CSA
    2- produrre comunque le voci calcolate nei compensi da contratto anche quando il sistema non è in grado di creare in automatico le estendioni contabili coge e coan e il liquidato in CSA.
    Per la prima esigenza ora quando si deve ricalcolare un compenso si dovrà prima eseguire l'operazione ripristina in calcolo che svuoterà i pannelli voce calcolata, coge e coan
    Per la seconda esigenza le operazioni di calcolo sono state sdoppiate in: 'Calcola e crea estensioni CO' proposta di default dal sistema e 'Calcola compenso' da utilizzare nel caso il calcolo con estensioni co sia andato in errore e il sistema non abbia prodotto nemmeno le voci calcolate.

Nuove Funzionalità

Documento Gestionale (Generale)

Documento gestionale (generico)
  • GS-55267
    Rifacimento interfaccia per il monitoraggio delle trasmissoni su tabelle di frontiera.

    E' stata ampliata la visibilità sui campi di interesse e sono stati introdotti criteri di ricerca più estesi con la possibilità di esprimere intervalli, elenchi e la multiselezione. Tra i campi aggiunti in particolare è presente ora la descrizione delle testata DG, i codici di riferimento esterni (num. doc. riferimento, num. doc. riferimento, id batch) e il codice (id_dg) del nuovo DG generato in caso di importazione per creazione.

    Nella griglia dei risultati è possibile ridimensionare le colonne e riordinare la posizione relativa.

    Tramite i pulsanti della toolbar di griglia è possibile:
    - aprire la lista dei record di log relativi alla trasmissione selezionata (pulsante "log")
    - impartire il comando di riavvio importazione per le trasmissioni in errore di lettura (pulsante "riattiva")
    - impartire il comando di annullamento di una trasmissione in errore di lettura per bloccare ulteriori tentativi di riavvio (pulsante "annulla")

Strutture di frontiera

Strutture di frontiera
  • GS-58636
    Riepilogo delle modifiche strutturali area DG.

    Estensione DG11_X_CONTR
    - aggiunto ID_ATTO VARCHAR2(30 BYTE) NULL

    Estensione DG11_X_OPERATORI
    - aggiunto COD_FIS_ESTERO VARCHAR2(30 BYTE) NULL
    - aggiunto CD_RAGGRUPPAMENTO VARCHAR2(15 BYTE) NULL

    Estensione DG11_X_RATE
    - aggiunto FL_SOSPESA NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL

    Estensione DG16_X_MISSIONE
    - aggiunto FL_MERO_RIMBORSO NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL

    Estensione DG18_X_IND_MOD_ORDINAT
    - ampliato NUM_CIVICO a VARCHAR2(15 CHAR)

    Estensione DG19_X_ORD_SOGG
    - ampliato NUM_CIVICO a VARCHAR2(15 CHAR)

    Estensione DG23_X_INTRASTAT
    - aggiunto RAPP_CAMBIO NUMBER(16,5) NULL) 'Rapporto di cambio.'
    - aggiunto CD_VALUTA VARCHAR2(5 BYTE) NULL) 'Codice della valuta'


    Le modifiche sulle strutture di frontiera sono retrocompatibili.
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